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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-09 21:34

您好,根據(jù)收款及出庫單據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

陽光姐姐 追問

2017-06-12 18:30

應(yīng)交增值稅是估計(jì)自己的稅率來吧

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 18:31

您好,不是的,是按自己公司核定的增值稅率來的

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借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 待開發(fā)票是不做賬的
2016-09-27 09:43:10
需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-02-19 16:55:23
你好,補(bǔ)做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-12-18 14:21:05
你好,是這樣子的,如果是今年的收入,你可以先做無票收入入賬。
2024-01-04 11:37:14
正常確認(rèn)外票收入就可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-09-07 14:41:59
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