
老師:收到一張銷項負數(shù)的專用發(fā)票,會計分錄應該怎么做?
答: 抵扣了 貨物的 借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
我公司是一般納稅人,4月份分別開了一張專票銷項負數(shù)發(fā)票和一張普票銷項負數(shù)發(fā)票,應該怎么分別做會計分錄啊
答: 就是將銷項負數(shù)發(fā)票對應的分錄給紅沖掉就可以了。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,開具一張發(fā)票,租賃費收入, 會計分錄: 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項 那如果此發(fā)票開了負數(shù)一樣的發(fā)票,怎么做會計分錄的?
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。

