
別的單位掛靠單位,但稅是他們自己去稅務(wù)局交,這邊掛應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在怎么把這筆掛應(yīng)交增值稅消掉。如果用現(xiàn)金的話,那沒有支付這邊稅金啊
答: 您好,轉(zhuǎn)入那個(gè)掛靠單位的往來(lái)款。
老師:請(qǐng)問勞務(wù)收入的應(yīng)交稅金明細(xì)是:應(yīng)交增值稅還是未交增值稅?如果是取得含稅發(fā)票列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——未交增值稅;如收現(xiàn)金列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;是這樣理解的嗎?
答: 你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模,小規(guī)模納稅人,只設(shè)置未交增值稅,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅- 應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是 未交增值稅還是應(yīng)交??
答: 你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

