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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-09 13:27

借固定資產(chǎn) 貸銀行存款6300 預(yù)收賬款1200 
等消費時再轉(zhuǎn)做你們的收入

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借固定資產(chǎn) 貸銀行存款6300 預(yù)收賬款1200 等消費時再轉(zhuǎn)做你們的收入
2017-06-09 13:27:22
不相容職務(wù)相分離,                       
2017-07-27 09:10:01
你好!答案有誤答案應(yīng)該是ABC
2019-05-24 14:47:06
您好,采購后收到發(fā)票,沒有付款的情況下,借:原材料或者庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應(yīng)稅項目,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款,后期支付款項時,借:應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-04-25 23:35:12
合并報表是不需要做憑證的,合并的時候是要做抵消分錄的
2019-06-24 08:39:02
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