
買財務軟件 我個人先轉(zhuǎn)給對方個人,然后從公司帳 上轉(zhuǎn)給我,帳務處理借:管理費用——購買財務軟件,貸:銀行存款,還是借:其他應付款——墊支,貸:銀行存款?
答: 借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
老師我們是民非企業(yè),我們代發(fā)工資代繳社保的的失業(yè)險退回,這筆錢不用轉(zhuǎn)給對方,我們和對方的往來我們通過其他應付款科目核算,2021年4月退回的,當時我剛來,做成企業(yè)的借:管理費用-120,借:管理費用60,借:業(yè)務活動成本,貸:銀行存款:50,現(xiàn)在審計協(xié)會的審計我們的財務,由于我們財務軟件出了點問題,結(jié)轉(zhuǎn)出了點問題,非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)不對,叫我們找出原因,把它更正還好,我想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以嗎
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!公司購買的財務軟件3000多元錢,是不是這樣做分錄?借:其他應收款——**財務軟件3000元,貸:銀行存款3000元。 借:管理費用——其他費3000元,貸:其他應收款——**財務軟件3000元(收到發(fā)票)
答: 你好,借:管理費用-辦公費 3000 貸:銀行存款 3000
您好老師,本單位機器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應付款款 這樣做分錄可以嗎。
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
老師好 請問股東借款給公司怎么做賬,借款時,借:銀行存款,貸:其他應付款;支出使用時,借:管理費用,貸:銀行存款;還款時,借:其他應付款,貸:銀行存款

