
你好,無票收入退貨,做了相反的收入成本分錄,然后又開發(fā)票正常銷售了,月末庫存數(shù)和銷售收入數(shù)不一致可以按庫存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
5月把銷售收入錄入服務(wù)收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)錯了,銷售的成本發(fā)票7月才收到,應(yīng)該如何調(diào)整分錄
答: 你好 把你5月做錯的分錄 做相反分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
汽車4S店,將采購的機(jī)油,在假期活動的時候,無償贈送給客戶,是否作為視同銷售,開具發(fā)票?銷售收入金額和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額各按多少計(jì)算?分錄如何填寫?
答: 將外購的商品贈送客戶 從增值稅的角度說 是視同銷售 但會計(jì)處理上 直接記入銷售費(fèi)用 就可以了 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品(采購時的價格) 應(yīng)交稅費(fèi) (采購機(jī)油時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款)


謙讓的曲奇 追問
2022-08-05 11:44
郭老師 解答
2022-08-05 11:46