當(dāng)月購(gòu)入材料10000,暫估入庫(kù),當(dāng)月全部發(fā)出去委托加工,當(dāng)月收回來(lái)銷(xiāo)售出去,發(fā)票要次月才收到,發(fā)出去委托加工的分錄怎么做呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做呢,下月初沖紅的分錄怎么做呢
一粒塵
于2017-06-08 11:40 發(fā)布 ??1143次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-08 11:48
您好! 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位
借:委托加工物資
貸:原材料
2. 計(jì)算支付加工費(fèi)
借:委托加工物資
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款
3.收回加工完成產(chǎn)品
借:庫(kù)存商品
貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))
金額暫估就可以。
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
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1.最好次月沖紅 因?yàn)闀汗朗桥R時(shí)性的
2.可以按照差額調(diào)整 或者整個(gè)沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44

您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒(méi)有來(lái),我們的成本實(shí)際是發(fā)生了
登記實(shí)際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應(yīng)付職工薪酬、庫(kù)存材料等
2024-04-13 06:53:05

你好借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額。收到款借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2021-07-01 13:51:26

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-15 16:38:39

你好
購(gòu)進(jìn) 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估
銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2018-11-26 19:20:18
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一粒塵 追問(wèn)
2017-06-08 11:50
宋生老師 解答
2017-06-08 13:41