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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-03 11:21

你好
暫時(shí)不認(rèn)證,就不需要賬務(wù)處理的,這個(gè)你妥善保存發(fā)票就可以的

周周 追問(wèn)

2022-08-03 11:23

但是我買了這臺(tái)設(shè)備 我拿到了發(fā)票  我不是要入賬么   就是購(gòu)買設(shè)備但是不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  應(yīng)該怎么做分錄

王超老師 解答

2022-08-03 11:31

你這個(gè)是

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款   這里是稅款的錢
貸:銀行存款

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你好 暫時(shí)不認(rèn)證,就不需要賬務(wù)處理的,這個(gè)你妥善保存發(fā)票就可以的
2022-08-03 11:21:08
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-02-16 14:35:09
你好,可以等到有需要抵扣的時(shí)候認(rèn)證,暫時(shí)不做認(rèn)證
2017-07-25 14:51:35
同學(xué)好,發(fā)票收到 時(shí),需要沖減原來(lái)的暫估分錄, 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字),再按正確的發(fā)票 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2019-01-04 16:04:18
借;工程物資 貸;銀行存款等科目 借;在建工程 貸;工程物資 機(jī)器 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 借;制造費(fèi)用 貸;累計(jì)折舊
2017-10-07 09:12:25
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