
向境外企業(yè)支付技術(shù)使用費(fèi)如何繳稅?
答: ????境內(nèi)A企業(yè)向境外企業(yè)B支付技術(shù)使用費(fèi)20000美元,扣繳所得稅率為10%,B開具發(fā)票金額為20000美元,A企業(yè)履行代扣代繳義務(wù)。增值稅及附加可辦理免征手續(xù)(合同已獲科技市場(chǎng)認(rèn)定)。請(qǐng)問A企業(yè)實(shí)行所得稅扣繳時(shí)的計(jì)稅依據(jù)是20000美元*10%,還是(20000/1.06)*10%??若增值稅不符合減免,A還要履行扣繳義務(wù),那么計(jì)算所得稅的依據(jù)該如何?謝謝!
法人個(gè)人授權(quán)專用技術(shù)給單位使用,專用技術(shù)要評(píng)估專有技術(shù)的評(píng)估報(bào)告嗎?要到稅務(wù)局備案嗎?, 使用費(fèi)要繳稅嗎?
答: 你好,不用到稅局備案,也不用納稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
授權(quán)專利技術(shù)使用費(fèi)開票應(yīng)該開什么?
答: 相當(dāng)于出讓使用權(quán)收益


李老師2 解答
2017-06-08 10:00