
應(yīng)交稅費-增值稅和申報增值稅申報表差了0.01 怎么辦?申報表的免稅額自動跳出來的 沒法改啊
答: 你好!一分錢計入財務(wù)費用就可以了。
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認證都是有效的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
通用申報表中的計稅(費)依據(jù)就是增值稅納稅申報,表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。


飽滿的芝麻 追問
2017-06-07 16:56
飽滿的芝麻 追問
2017-06-07 16:57
李愛文老師 解答
2017-06-07 16:47
李愛文老師 解答
2017-06-07 16:55
李愛文老師 解答
2017-06-07 16:57
李愛文老師 解答
2017-06-07 16:59