老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問(wèn)
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問(wèn)一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問(wèn)
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買(mǎi)個(gè)車(chē)40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷(xiāo)售,收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問(wèn)
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車(chē)費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本); 更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷(xiāo)售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答

建賬先做資產(chǎn)負(fù)債表嗎
答: 同學(xué) 這個(gè)先做憑證,做利潤(rùn)表 再做資產(chǎn)負(fù)債表
老師,公司讓建賬,打算從20年1月到6月的,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不知道怎么辦?之前也沒(méi)有數(shù)據(jù),都為零行不行,反正是時(shí)點(diǎn)數(shù),應(yīng)該不影響什么吧?
答: 以前沒(méi)有數(shù)據(jù),就是可以進(jìn)行零開(kāi)始,建賬務(wù)處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新建賬!資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
答: 你好,你錄入的期初數(shù)據(jù) 符合? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系嗎??
老師好,我發(fā)現(xiàn)我新進(jìn)的公司從3月份建賬起資產(chǎn)負(fù)債表就不平,到現(xiàn)在一直不平,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么調(diào)?
老師我再建賬時(shí),原始數(shù)據(jù)都是對(duì)的,為什么期初對(duì)著,資產(chǎn)負(fù)債表總是不平衡,差220.25
為什么資產(chǎn)負(fù)債表,單位名稱(chēng)不是建賬時(shí)的單位名稱(chēng),取數(shù)也不對(duì)
為什么資產(chǎn)負(fù)債表,單位名稱(chēng)不是建賬時(shí)的單位名稱(chēng),取數(shù)也不對(duì)

