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送心意

紫若

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-07-28 17:05

你好同學(xué)
計提時,借:銷售費用
                   貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保
交費時:借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保
                  貸:銀行存款


收回時
借:銀行存款
     貸:銷售費用(紅字)(跨月的話沖減利潤分配-未分配利潤)

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相關(guān)問題討論
這也不一定,二者沒有必然要求。
2019-03-18 10:59:06
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
是的,根據(jù)工資總額2%計提的了
2018-07-06 14:58:36
你好是的。 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 支付:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款
2021-01-25 19:28:49
你好,是的,就是這樣做了。
2025-06-13 13:37:25
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