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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-27 13:05

你好,你把管理費(fèi)用還有利息收入分別放在借方,負(fù)數(shù)。

,。,,, 追問

2022-07-27 13:08

借:銀行存款,利息收入或管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這樣嗎,如果借管理費(fèi)用或利息,貸銀行存款,這樣銀行存款又不對不上.

郭老師 解答

2022-07-27 13:14

直接在原分錄修改,借銀行存款,借管理費(fèi)用、社保負(fù)數(shù)。

,。,,, 追問

2022-07-27 13:22

管理費(fèi)用\社保費(fèi)用負(fù)數(shù),銀行存款也要跟著負(fù)數(shù),不然不平衡.

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

月末結(jié)賬就可以的,月末結(jié)賬他會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益。

郭老師 解答

2022-07-27 13:30

借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)

損益類
科目月末是沒有余額的。

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相關(guān)問題討論
你好,一樣的都是利息費(fèi)用
2019-06-03 12:24:49
你好,是軟件無法識(shí)別 費(fèi)用 貸方發(fā)生額導(dǎo)致的??
2022-07-27 13:15:27
你好,你把管理費(fèi)用還有利息收入分別放在借方,負(fù)數(shù)。
2022-07-27 13:05:40
你說一下你三個(gè)憑證,都是怎么做賬的
2020-03-05 11:04:59
是的沒錯(cuò),一般是這樣的金額不大的也可簡化處理一次性記損益
2022-04-09 21:00:22
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