
老師,如果客戶之前沒(méi)有要發(fā)票,做了無(wú)票收入,現(xiàn)在又要發(fā)票額,怎么辦呢
答: 您好,您正常給他出具票據(jù)就行,然后,你是一般納稅人的話,直接在你那個(gè)未開票那里直接填上負(fù)數(shù)的銷售額負(fù)數(shù)的稅額就行,就能抵減掉了。
有一筆收入,之前客戶沒(méi)要發(fā)票,已經(jīng)按照無(wú)票收入繳稅,客戶現(xiàn)在又要發(fā)票,怎么處理呢?
答: 您好!這個(gè)沒(méi)辦法,你只能跟稅局說(shuō)明情況,看能不能抵減或者退稅,以后你要跟對(duì)方確認(rèn)要不要票。不然吃虧的是自己。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前沒(méi)開發(fā)票做無(wú)票收入了,現(xiàn)在顧客又要求開發(fā)票,這種要怎么做賬?
答: 紅沖無(wú)票收入然后做個(gè)開發(fā)票的


李霞老師 解答
2022-07-26 17:01
聶向普 追問(wèn)
2022-07-26 17:05
李霞老師 解答
2022-07-26 17:09