老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

截止7月25日某公司7月開票收入94339.62元,銷項稅5660.38元,本月目前收到成本946.9元,進項稅123.1。怎么看缺多少成本票?
答: 你好,你們這個有沒有稅負?稅負=(銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出-進項稅額加計抵減10%/15%)/不含稅銷售額? 毛利有沒有,有這個根據(jù)根據(jù)毛利看這個成本不含稅還差多少,(收入-成本=毛利
是理貨公司,所以銷項稅會比較多,進項稅少,得成本主要就是理貨人員的工資,這樣的話每月交的稅就會多,怎么樣合理得避稅呢呢?
答: 您好,除了公司支付的工資,福利費,招待費以外,公司支付的款項都要回增值稅專用發(fā)票,來抵扣增值稅即可,包括過路費,高速費票據(jù)都可以抵扣增值稅的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,這種怎么處理呀?我們是保險代理公司,平時的成本都是傭金走出去的,所以沒有進項稅,每月銷項稅全交了的。
答: 你好!可以試試申請差額征稅

