您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開(kāi)始盈利,應(yīng)繳 問(wèn)
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒(méi)有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問(wèn)
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

老師,會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,錯(cuò)在哪?答案是,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款或者(貸記其他應(yīng)收款-社保),答案我沒(méi)有明白
答: 你好,一般個(gè)人承擔(dān)的社保從工資里扣出來(lái)放到其他應(yīng)付款中,和單位繳納的部分一起支付
1.計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用–單位–社保 其他應(yīng)收款–個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款–社保局2.繳納社保 借:其他應(yīng)付款–社保局 貸:銀行存款3.發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 其他應(yīng)收款–個(gè)人–社保 貸:銀行存款分錄這樣做對(duì)么,老師們
答: 你好,還需要計(jì)提一筆工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問(wèn):我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
答: 你好!他掛在你們公司買(mǎi)社保?

