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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-06 09:43

平時(shí)不用管,到年底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目結(jié)平。

青春俠 追問

2017-06-06 09:49

老師,不太明白,你可以再講的詳細(xì)一下嗎?

方老師 解答

2017-06-06 09:51

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

青春俠 追問

2017-06-06 09:55

一般納稅人

方老師 解答

2017-06-06 09:58

增值稅年度結(jié)轉(zhuǎn)  
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
存在留抵時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)扣除留抵進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好。您好,做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸。進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-25 11:46:55
你好,您題目中的49842是指銷項(xiàng)稅額吧,余額是“應(yīng)交稅費(fèi)”(49842-67032.95=-17190.95)
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下這個(gè)為啥做貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:將銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù). 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-28 11:15:22
需要編制如下分錄: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-19 10:42:56
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