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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-24 15:09

你好,學(xué)員,這個調(diào)整分錄不影響的 ,你調(diào)整的話,不要寫貸方,寫借方負(fù)數(shù)試試

阿禛阿禛 追問

2022-07-24 15:17

可是五月份已經(jīng)把管理費(fèi)用做在貸方了,現(xiàn)在具體應(yīng)該怎么做呢

冉老師 解答

2022-07-24 15:17

沖回去。重新做,學(xué)員,勾稽正好差這個金額

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你好,應(yīng)付職工薪酬以負(fù)數(shù)的形式,請問是如何操作的呢
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為什么是借利潤分配? 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 計提工資的時候有管理 借:管理費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
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你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好,學(xué)員,這個調(diào)整分錄不影響的 ,你調(diào)整的話,不要寫貸方,寫借方負(fù)數(shù)試試
2022-07-24 15:09:37
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