国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

魯老師

職稱中級會計師

2022-07-24 15:42

五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,這個分錄改成借應付職工薪酬借管理費用 負數  損益類科目不能做貸方,貸方結轉不到本年利潤會導致報表不平

阿禛阿禛 追問

2022-07-24 16:00

老師那我是直接把五月份錯誤憑證修改了,還是沖紅再做一個正確的呢

魯老師 解答

2022-07-24 16:01

沖紅再做一個正確的呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,應付職工薪酬以負數的形式,請問是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
為什么是借利潤分配? 利潤表和資產負債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 計提工資的時候有管理 借:管理費用 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬
2020-08-17 16:50:06
你好,應該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好,學員,這個調整分錄不影響的 ,你調整的話,不要寫貸方,寫借方負數試試
2022-07-24 15:09:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...