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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-05 20:33

一、付款時 
借:管理費用 820 
 貸 :銀行存款 820 
 二、抵稅時 
借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-減免稅款820 
 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 820 
三、需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目中

快樂每一天 追問

2017-06-05 20:38

老師   一般納稅人  應(yīng)交稅費  -二級科目  比如預(yù)交增值稅  200     已交增值稅等 300    到月底   是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的借方500

李愛文老師 解答

2017-06-05 20:44

你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

快樂每一天 追問

2017-06-05 20:47

一般納稅人

李愛文老師 解答

2017-06-05 20:56

減免稅費820元相當于是銷項稅的減項 
 
如果銷項是2000元,進項200元 
假定期初沒有留抵稅額 
本期應(yīng)交增值稅是:200-200-820=980元

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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