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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 17:16

老師,我們公司付北京教育科技的ppp學(xué)費(fèi),只有銀行回單。還沒收到發(fā)票,該如何做賬?借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸銀行存款??

小東西 追問

2017-06-05 17:20

這個(gè)不經(jīng)常發(fā)生的,不能借其他應(yīng)付款-北京教育,貸銀行?沒收到發(fā)票不能入費(fèi)用??

小東西 追問

2017-06-05 18:25

5月做的賬但是發(fā)票應(yīng)該要6月才能收到,能入管理費(fèi)用??

宋生老師 解答

2017-06-05 17:13

你好!是的。你可以這樣理解

宋生老師 解答

2017-06-05 17:18

您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-05 17:28

你好!是的。你也可以計(jì)入管理費(fèi)用,等拿到發(fā)票直接貼上去

宋生老師 解答

2017-06-06 13:43

您好!可以的。6月份把發(fā)票直接貼到5月的憑證里面。 
你也可以5月暫估。6月收到發(fā)票后沖減暫估

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你好!是的。你可以這樣理解
2017-06-05 17:13:56
你好其他應(yīng)付和其他應(yīng)收是往來(lái)核銷
2019-07-07 13:08:22
首先給對(duì)方發(fā)對(duì)賬函 然后和看和對(duì)方對(duì)的上不 自己這方面看合同和賬面信息核對(duì) 發(fā)票的話翻看憑證看收到了多少 自己最好做臺(tái)賬 每一業(yè)務(wù)都建立臺(tái)賬 工供應(yīng)商是誰(shuí) 合同金額多少 發(fā)票類型 已收發(fā)票多少 已付款多少 收貨多少 對(duì)方欠票多少 未付款多少
2019-06-21 10:34:54
應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 預(yù)付是對(duì)方?jīng)]給你提供服務(wù)貨物的嗎
2021-08-30 15:01:42
您好,不知道您是說(shuō)的什么問題,如果只是就用要應(yīng)付賬款一個(gè)科目,借方是提前付給對(duì)方的,貸方是應(yīng)該付給對(duì)方的錢
2023-09-11 06:00:47
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