
增值稅申報不了就這樣提示出來了本期銷售不動產(chǎn)銷售額應(yīng)該小于等于第4行第2列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額( 5%征收率) -服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)" +第12行第2列”其他免稅銷售額服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”
答: 同學(xué)你好 你按照提示修改就可以了
增值稅申報表,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)填列依據(jù)是什么?
答: 同學(xué)你好 填寫你的實際銷售額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免稅產(chǎn)品銷售額是不含稅金額填寫免稅金額嗎?比如平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報免征增值稅項目銷售額是10000元還是8849.56元(10000/1.13)??
答: 你好,平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報免征增值稅項目銷售額是8849.56元

