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送心意

職稱

2017-06-05 13:45

應(yīng)交稅金借方有3000.是不是表示增值稅納稅申報表留抵也有3000?

番茄 追問

2017-06-05 13:48

問題二,前期認(rèn)證都入賬了,計入進(jìn)項稅了,但是納稅申報表沒有申報抵扣這個要怎么處理呢?老師我需要具體答案,謝謝

解答

2017-06-05 13:26

是不含稅的。 
前期已經(jīng)認(rèn)證,申請的次月未申報的不能抵扣銷項稅了。

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是不含稅的。 前期已經(jīng)認(rèn)證,申請的次月未申報的不能抵扣銷項稅了。
2017-06-05 13:26:56
你好,是按照不含稅17入賬的
2020-06-10 15:36:50
第59題開始用與食堂的固定資產(chǎn)(是非增值稅項目)是不能抵扣進(jìn)項的,所以固定資產(chǎn)的入賬價值是價稅合計的。 而第60題題目信息已經(jīng)明確說了購進(jìn)時已抵扣過進(jìn)項稅額,且購進(jìn)時是用于生產(chǎn),是可以抵扣進(jìn)項稅額的。
2018-03-29 13:31:09
您好!是的。不含稅。
2017-06-06 15:51:00
你好!你要分不同稅率的不含稅金額,他分別計算,就不會有差額了。
2017-08-01 11:22:01
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