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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-18 21:25

想問一下一般納稅人和小規(guī)模企業(yè)不管是工業(yè)還是商貿(mào)業(yè)附加稅都是月度不超過10萬,季度不超過30萬都不征收教育費(fèi)附加與地方教育費(fèi)附加嗎?
是的
家具的工業(yè)企業(yè)印花稅也是萬分之三的減半征收嗎?
小規(guī)模和一般納稅人小型微利企業(yè)的是的
工業(yè)企業(yè)的上個(gè)月購(gòu)進(jìn)原材料本月退貨,稅控盤開出紅字信息表1張,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?例如是不含稅金額為5000元,稅額為650元。這個(gè)在增值稅報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫呢?
之前做了進(jìn)項(xiàng)的嗎
是的話表二,開具的紅字信息表一欄填寫650

美麗的自行車 追問

2022-07-18 21:34

老師那表二開具紅字信息表一欄填寫650元的話,主表對(duì)應(yīng)的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?那像飛機(jī)票與汽車票在表二的第四項(xiàng)里面填寫會(huì)在主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面體現(xiàn)嗎?

郭老師 解答

2022-07-18 21:41

第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)是的

美麗的自行車 追問

2022-07-18 21:45

那5000元在主表里是否不需要填寫呢?

郭老師 解答

2022-07-18 21:54

對(duì)的是的,這里不需要填寫的。

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想問一下一般納稅人和小規(guī)模企業(yè)不管是工業(yè)還是商貿(mào)業(yè)附加稅都是月度不超過10萬,季度不超過30萬都不征收教育費(fèi)附加與地方教育費(fèi)附加嗎? 是的 家具的工業(yè)企業(yè)印花稅也是萬分之三的減半征收嗎? 小規(guī)模和一般納稅人小型微利企業(yè)的是的 工業(yè)企業(yè)的上個(gè)月購(gòu)進(jìn)原材料本月退貨,稅控盤開出紅字信息表1張,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?例如是不含稅金額為5000元,稅額為650元。這個(gè)在增值稅報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫呢? 之前做了進(jìn)項(xiàng)的嗎 是的話表二,開具的紅字信息表一欄填寫650
2022-07-18 21:25:27
初次購(gòu)買稅控設(shè)備以及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),全額抵扣增值稅的賬務(wù)處理,求寫好會(huì)計(jì)憑證 1、一般納稅人 1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計(jì)提折舊時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 同時(shí), 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用
2019-02-25 10:24:32
你好,是應(yīng)納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2020-04-03 11:19:28
您好 購(gòu)買時(shí)“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
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