老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

小規(guī)模當(dāng)月代開專票 把稅扣了 次月作廢了 交稅的怎么做分錄呀 因為后期還得申請退稅
答: 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 繳納的稅款,做這個就可以的。
老師,6月30代開專票扣稅了,后面又作廢了的。申請退稅 要選哪一個
答: 同學(xué)你好 誤收多繳退稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我想問下,如果有發(fā)票,本來要沖紅的,但是操作失誤,作廢了,這種的話。怎么申請退稅?
答: 您好,如果您是因為發(fā)票作廢,一般不退,說前面交過的稅款可以抵以后的稅款


郭老師 解答
2022-07-14 18:19
藍色妖姬 追問
2022-07-14 18:27
郭老師 解答
2022-07-14 18:31