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送心意

楠老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-07-14 11:47

您好,您前兩個借方和貸方應(yīng)付150000是什么意思呢?

k1 追問

2022-07-14 15:26

那個,不是要登記應(yīng)付賬款嗎?

楠老師 解答

2022-07-14 15:29

您好,請問您是在什么情況下做的這筆分錄呢?是付款的時候嗎?

k1 追問

2022-07-14 15:31

是是付款的時候嗎?==是的老師

楠老師 解答

2022-07-14 16:34

付款的時候分錄應(yīng)該是這樣的呢:借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款。您看看呢

k1 追問

2022-07-14 16:48

那它的那個生產(chǎn)費(fèi)用那個要怎么記?

楠老師 解答

2022-07-14 16:53

生產(chǎn)費(fèi)用發(fā)生時還沒付款時:借:主營業(yè)務(wù)成本-生產(chǎn)費(fèi)用150000
貸:應(yīng)付賬款  150000

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相關(guān)問題討論
您好,您前兩個借方和貸方應(yīng)付150000是什么意思呢?
2022-07-14 11:47:47
你好 不對 收應(yīng)該是借方 支應(yīng)該是記貸方
2019-06-26 14:15:23
“伙食費(fèi)”二級科目建議改成“福利費(fèi)” 9號憑證的管理費(fèi)用,計入財務(wù)費(fèi)用。 其他沒有問題
2018-10-11 19:39:21
您好,是的,分錄沒有錯。
2019-06-27 17:09:03
你好! 思路是對的 建議把摘要改一下
2021-02-26 13:53:05
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