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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-07-13 17:28

如你本期沒做調(diào)整,首先持下期初是否邏輯正確,一般真沒做權(quán)益處理分錄的話,只可能其初就不平,期初邏輯正確,反推一定是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

心想事成 追問

2022-07-14 09:07

期初數(shù)是正確的,本期損益分錄也結(jié)轉(zhuǎn)了,不過我調(diào)過賬,我把最終的差額都放在未分配利潤里,但是已經(jīng)平衡起來了呀,而且年初數(shù)是正確的呀 ?為啥不等于呢

易 老師 解答

2022-07-14 10:45

你要看本期的損益有沒有結(jié)轉(zhuǎn),過賬

心想事成 追問

2022-07-14 13:45

都結(jié)轉(zhuǎn)了,過賬了 每個月都看了

易 老師 解答

2022-07-14 13:59

要對一下明細,看哪里有問題

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相關(guān)問題討論
你好,提取的盈余公積就是正數(shù)的,未分配利潤期末-期初=本年累計凈利潤,與盈余公積無關(guān)。
2016-11-10 11:39:59
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,你可以這樣計算
2018-04-17 10:40:24
你好,凈利潤+年初未分配利潤—提取盈余公積—利潤分配=年末未分配利潤。
2025-03-20 23:56:19
資產(chǎn)負債表未分配利潤年末=資產(chǎn)負債表年初數(shù)%2B利潤表本年累計數(shù)
2020-09-08 17:46:00
你好,因為資產(chǎn)負債表有利潤分配這個科目,利潤表上沒有這個科目的.
2018-01-12 13:35:17
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