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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2022-07-13 16:43

登陸單一窗口-→支付結(jié)算-→出口退稅在線申報(bào)-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識(shí)

還單身的大俠 追問(wèn)

2022-07-13 17:08

我意思當(dāng)期末留底額小于我需要辦理出口退稅的金額時(shí),將會(huì)形成免抵稅額,這個(gè)免抵稅額怎么處理

樸老師 解答

2022-07-13 17:14

同學(xué)你好
借:銀行存款/應(yīng)收賬款




貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——外銷(xiāo)




結(jié)轉(zhuǎn)成本:




借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——外銷(xiāo)




貸:庫(kù)存商品




計(jì)算免抵退稅不予免征和抵扣的稅額(外銷(xiāo)商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得免征抵扣的部分,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)




借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——外銷(xiāo)




貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

還單身的大俠 追問(wèn)

2022-07-14 08:35

老師 我納稅申報(bào)怎么處理 那個(gè)免抵額可以抵扣內(nèi)銷(xiāo)的么

樸老師 解答

2022-07-14 08:35

免抵稅額沒(méi)有實(shí)際意義,只是為了平衡會(huì)計(jì)分錄的,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。稅法上免抵稅額要作為城建稅和教育費(fèi)附加的基數(shù)

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你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷(xiāo)那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷(xiāo)相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。 由此可見(jiàn),當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額,其反映的是免抵退稅企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。 通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。
2019-09-14 11:39:55
登陸單一窗口-→支付結(jié)算-→出口退稅在線申報(bào)-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識(shí)
2022-07-13 16:43:18
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷(xiāo)售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額+免抵退貨物銷(xiāo)售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18
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