
公司在省外有個(gè)項(xiàng)目2012-2015年進(jìn)工程款500多萬(wàn),是業(yè)主代扣代繳的稅款,且沒(méi)有開完稅憑證和發(fā)票,現(xiàn)在省外不給開完憑證和發(fā)票,和省內(nèi)國(guó)稅協(xié)商好了,在省內(nèi)開票,準(zhǔn)備今天開增值稅發(fā)票,以前營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)目現(xiàn)在開增值稅票,在稅控系統(tǒng)怎么開發(fā)票?增值稅申報(bào)表怎么填?怎么在稅控機(jī)開票,怎么填申報(bào)表
答: 屬于老項(xiàng)目按6%的增值稅稅率開,如果是新項(xiàng)目按11%的稅率開 直接按在開票系統(tǒng)中開票 申報(bào)表中按每月開票的金額統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)
公司5月開了省外的外經(jīng)證,然后在省外預(yù)繳了3%的增值稅,5月開票開了40%,當(dāng)時(shí)是在表(四)填的預(yù)繳和當(dāng)月抵扣,但是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表,除了表(四),主表上看不出有留抵的部分,這樣有問(wèn)題嗎?
答: 不合適,最好填上
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在項(xiàng)目完工了要給業(yè)主開發(fā)票辦證,我存在營(yíng)改增前和后的收入,沒(méi)開過(guò)發(fā)票都是收據(jù),我現(xiàn)發(fā)票該怎么開?營(yíng)改增前的營(yíng)業(yè)稅已預(yù)繳了,后的增值稅按3%也預(yù)繳了,現(xiàn)要辦證需開正式發(fā)票,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)未完工前都是按預(yù)收先預(yù)繳稅款,怎么做
答: 你直接稅局領(lǐng)取發(fā)票,預(yù)收款,可以專門開具預(yù)售款項(xiàng)發(fā)票。




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