
本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
答: 你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過(guò)正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好咨詢(xún)您一下,小規(guī)模代開(kāi)增值稅,然后當(dāng)月作廢了發(fā)票,但增值稅沒(méi)有退,在本月申報(bào)中應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)附加稅在申報(bào)表中也要填報(bào)負(fù)數(shù)嗎
答: 作廢的不填寫(xiě)的,預(yù)繳的在倒數(shù)第二行

