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可愛的口紅
于2021-10-02 15:18 發(fā)布 ??859次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2021-10-02 15:19
你好應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)說明有留底
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老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
增值稅季報,稅額負(fù)數(shù)能正常申報嗎
答: 你好,可以申報的,會有留抵稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值申報后,增值稅附加申報時負(fù)數(shù)?有問題嗎
答: 你好,不可以是負(fù)數(shù)的,
銷售額為負(fù)數(shù),增值稅怎么申報
討論
增值稅申報,本期應(yīng)退應(yīng)部稅額是負(fù)數(shù)
增值稅負(fù)數(shù)怎么申報
增值稅申報時應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù)不去退稅下次申報會沖減嗎
本月銷售負(fù)數(shù),申報增值稅時不能填負(fù)數(shù),這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應(yīng)該怎么填寫?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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