老師,公司有A 、B、C 股東,各占38%,35%,27%,以前租房 問(wèn)
你好,之前是掛著其他應(yīng)付款個(gè)人支付的嗎?是的話借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 答
老師,就是原始的門票,可以做賬么,怎么 做分錄呢,謝謝 問(wèn)
你們是景區(qū)銷售門票? 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
您好,老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問(wèn)
對(duì)方不會(huì)給你開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)給扣款通知就行 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答

公司找其他代辦公司辦理開(kāi)戶事項(xiàng),銀行支付代辦費(fèi)的對(duì)方科目是管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款啊
答: 計(jì)入管理費(fèi)用科目
麻煩問(wèn)一下老師,借方是管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸方是應(yīng)付賬款-生產(chǎn)材料,這樣對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你好。可以這么做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn) 1月收到部分發(fā)票,會(huì)計(jì)處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費(fèi)暫估 -18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬(wàn) 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬(wàn)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
要是是員工要報(bào)賬的配件費(fèi)用,借方也是:管理費(fèi)用嗎?那要是沒(méi)付款的那部分配件費(fèi)用,貸方計(jì):應(yīng)付賬款嗎?
收到歸還欠款的支票2000元,又背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司銷售市部租金。請(qǐng)問(wèn)是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款

