
老師,您好,我們公司購(gòu)進(jìn)一輛車,對(duì)方開票抬頭和我們的打款賬戶不一致,對(duì)方說給我們提供一個(gè)代收款證明函,這樣可以嗎?
答: 你好,有三方蓋章簽字嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我們公司的一個(gè)供應(yīng)商,付給我們公司的賬戶和開發(fā)票賬戶不一致,對(duì)方說付款賬戶是總公司, 開票資料是子公司。又給一個(gè)證明,說是所以的分子公司都是他們總公司付款。這樣的發(fā)票可以接受嗎?付款和開票不是一樣的賬戶,我們?cè)趺醋鲑~,是正常的做,附發(fā)票和對(duì)方給我們的證明就可以了嗎?謝謝!
答: 對(duì),正常做賬就可以了,把這個(gè)證明付后面就行。


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-07-12 14:14
郭老師 解答
2022-07-12 14:21