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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-01 11:11

你點期末結(jié)賬然后看期間就知道有沒結(jié)賬了

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你點期末結(jié)賬然后看期間就知道有沒結(jié)賬了
2017-06-01 11:11:00
有的。。。。。。
2019-10-14 18:41:37
復核就是出納復核,看現(xiàn)金收支、銀行收支是否有錯,審核是對全部憑證進行檢查,審核過賬。分錄做完后,出納先復核現(xiàn)金及銀行存款的憑證,再對全部的憑證審核,記賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
2018-04-03 16:01:58
好的,首先你要確定是金蝶軟件專業(yè)版。年末結(jié)賬未分配利潤,那么你需要在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”,費用性質(zhì)為“未分配利潤”,金額為未分配利潤的金額,填入“本期發(fā)生”即可。比如公司年末未分配利潤為1萬元,那么你就在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”,費用性質(zhì)為“未分配利潤”,金額為1萬元,填入“本期發(fā)生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好,這個分錄需要手工做的,盈利時 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 虧損做想到分錄
2022-04-13 19:30:00
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