
以前年度的承兌匯票沒(méi)有入賬,拿去買(mǎi)材料了,沒(méi)有背書(shū),目前賬上掛著應(yīng)收款和應(yīng)付款,該怎么處理
答: 您好,那您應(yīng)當(dāng)應(yīng)付應(yīng)收抵消
老師,以前年度應(yīng)付帳款做成了應(yīng)收賬款,并且多做了幾十萬(wàn),實(shí)際應(yīng)付款也是付清了,以前請(qǐng)的是代賬公司,去年才請(qǐng)會(huì)計(jì),賬非常爛,初始數(shù)據(jù)不對(duì)。這實(shí)際不存在的應(yīng)收賬款怎么處理呢?數(shù)額不小80萬(wàn)
答: 你好,應(yīng)收賬款是借方余額還是貸方?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)匯票到期后的會(huì)計(jì)分錄
答: 匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
老師,調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個(gè)過(guò)渡性科目呢?
企業(yè)以前年度掛的應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,其實(shí)款項(xiàng)早已收回,但是帳上沒(méi)有沖平

