
如果非貨幣交換時(shí),對(duì)方開(kāi)票的銷售額是360萬(wàn),銷項(xiàng)稅21.6萬(wàn),但是收到方確認(rèn)倒擠出來(lái)的500-140-21.6=338.4?跟發(fā)票不一致?。?/p>
答: 學(xué)員你好,收到的一方入賬的時(shí)候就是按360萬(wàn)的換入資產(chǎn)和21.6的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)進(jìn)行入賬。
老師你說(shuō)這種送客戶的,我們沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,如果正規(guī)做賬的公司,出去的每一個(gè)產(chǎn)品都要開(kāi)銷售發(fā)票對(duì)嗎。但是由于是送的,對(duì)方不需要票,我們就自己留著這個(gè)銷項(xiàng)票了,對(duì)嗎?那報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么填呢?
答: 你好,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 無(wú)票收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月開(kāi)錯(cuò)了一張銷售發(fā)票。在7月正常做銷項(xiàng)然后報(bào)稅嗎
答: 同學(xué)你好,。在7月正常做銷項(xiàng)然后報(bào)稅嗎—— 是的;

