老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

管理社保不通過應(yīng)付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費(fèi)用--社保其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 通過應(yīng)付職工薪酬--社保過賬的話,計提是,借管理費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 繳納借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
答: 對的..............
這樣的分錄對嘛?計提工資時:借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金借:住房公積金 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應(yīng)付款支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸:零余額
答: 你好,這樣是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)社保部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 計提工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)發(fā)金額) 計提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 貸;其他應(yīng)付款-社保個人部分 支付工資 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納時 借;其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸;銀行存款 應(yīng)付職工
答: 請問你想問的問題具體是?


拼搏 追問
2022-07-08 13:46
王雁鳴老師 解答
2022-07-08 13:49
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2022-07-08 14:04
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