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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-07-08 12:06

同學(xué)你好
是應(yīng)繳增值稅未交增值稅是負(fù)數(shù)嗎

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:12

是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是貸方金額的負(fù)數(shù)-1046.08

樸老師 解答

2022-07-08 12:15

同學(xué)你好
 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)數(shù)。即為借方余額,意為企業(yè)期末有”留抵稅額“存在

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:29

問題我報(bào)表里面沒有留底

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:38

我不知道怎么調(diào)整我的財(cái)務(wù)帳

樸老師 解答

2022-07-08 12:38

那就看下這個(gè)到底哪里做的不對(duì)

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:44

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下有負(fù)數(shù)一千多,我就想給調(diào)整了,

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:45

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額472674.15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額821779.75
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52

樸老師 解答

2022-07-08 12:54

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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