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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-30 21:30

您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:33

@王老師:有進項稅怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:34

您好,進項稅不用分離,全部記入應(yīng)付職工薪酬-福利費。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:40

@王老師:那這個票的進項稅就不用認證了吧,不認證行嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:40

您好,不用認證了,行的。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:41

@王老師:謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:43

您好,不客氣。

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相關(guān)問題討論
你好,借;營業(yè)外支出5000,貸;銀行存款5000
2020-07-04 11:30:27
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。
2017-05-30 21:30:30
你好 按實際發(fā)生來做賬 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 只是匯算有扣除標準的
2019-11-25 18:43:08
因為費用的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方的話,影響你科目余額表和利潤表不一致
2023-04-17 20:57:57
您好 借:財務(wù)費用——利息收入 借方紅字 借:銀行存款
2019-09-02 15:05:27
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