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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-07 17:37

 你好;        現(xiàn)代服務(wù)或者  生活服務(wù) 是可以加計扣除進項稅的;     繳納的時候:   借   應(yīng)交稅費-未交增值稅貸其他收益; 銀行存款  

老實的季節(jié) 追問

2022-07-07 17:53

目前沒到繳納階段呢,我們申報增值稅的時候,銷項稅是1萬,進項稅是5萬,然后不就有4萬的留抵了嗎,這樣情況下,我們還要填那個加計扣除的表嗎

meizi老師 解答

2022-07-07 17:54

 你好 ;  等著繳納了在做哈  ;現(xiàn)在不單獨做分錄 。    需要; 你們先聲明  

老實的季節(jié) 追問

2022-07-07 17:55

我們已經(jīng)提交聲明了,然后他不是有一個附表4嗎,那個是填寫本期加計抵減金額的地方,您的意思是我們本期不用交稅,所以不用填這個加計抵減的表了是嗎

meizi老師 解答

2022-07-07 17:56

 你好; 聲明了的話    那就不單獨寫了。     本期實際抵減欄次不寫;    留底即可   

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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