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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-29 18:38

支付時:借:預付賬款500,貸:銀行存款500。收租金時:借:銀行存款800,貸:預付賬款500,主營業(yè)務收入300,這樣不行嗎?

曉冉 追問

2017-05-30 03:26

但是您寫的那個分錄我不太明白,300的差價收入怎么體現呢?

曉冉 追問

2017-05-30 15:31

關鍵是,那500沒有發(fā)票,只有收據,可以做成本嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 18:08

您好,支付時,借:預付賬款,500元,貸:現金或者銀行存款,500元。收租金時,借:現金或者銀行存款,800元,貸:預收賬款,800元。

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 20:24

您好,也可以的,但是有風險的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 12:37

您好,那這個確實不好處理,我建議還是按我說的處理,確認收入時,借:預收賬款,800元,貸:主營業(yè)務收入,800減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,800*增值稅率/(1+增值稅率)。取得500元租金發(fā)票時,借;主營業(yè)務成本,500元,貸:預付賬款,500元,這樣就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 15:32

您好,可以做成本,但是存在稅務風險的。

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借預付賬款 貸銀行 借管理費用等貸預付賬款
2020-04-24 12:35:46
你好 租期是多久的 一年內的話 做借方預付賬款貸方銀行借方管理費用等貸方預付賬款
2019-03-11 15:43:42
您好,支付時,借:預付賬款,500元,貸:現金或者銀行存款,500元。收租金時,借:現金或者銀行存款,800元,貸:預收賬款,800元。
2017-05-29 18:08:27
您好,一般情況下,付款時,借:預付賬款-XXX單位,貸:現金或者銀行存款。收到發(fā)票后,借:長期待攤費用-租賃費,或者管理費用-租賃費,貸:預付賬款-XXX單位。
2017-07-24 21:40:05
您好 請問是租入的廠房還是辦公室 租期多久
2019-09-25 12:29:53
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