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送心意

朱立老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-05 11:22

專票填在第2欄

普票填在第12欄

5fsshz 追問

2022-07-05 11:24

這個是超過45萬,要交專票的稅減免的稅額在哪填寫

朱立老師 解答

2022-07-05 11:56

專票按3% 開具  沒有減免稅額的

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專票填在第2欄 普票填在第12欄
2022-07-05 11:22:39
30萬在第一欄和第二欄里面填寫, 20萬在第九欄和第12欄里面填寫 本期應(yīng)納稅額16藍(lán)等于30萬乘以3% 本期免稅稅額19藍(lán)等于20萬乘以3% 22和24等于16藍(lán) 你再去減免明細(xì)表最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第二列填寫20,最后一列填寫20*3%
2022-07-05 11:33:34
意思就是如果開的普票沒有達(dá)到30萬那就第三欄二列就不用填,但是我們專票加普票已經(jīng)超過30萬,所以這個第三欄二列的普票欄也是要填寫的對不對 是的,
2020-01-09 11:16:28
小規(guī)模納稅人的無票收入應(yīng)該填寫在《小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表》的第11欄“其他應(yīng)稅收入”。 拓展知識:小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報表主要包括以下幾個部分:第1欄至第9欄是應(yīng)稅銷售額,第10欄是免稅、應(yīng)稅自行開具的普通發(fā)票銷售額,第11欄是其他應(yīng)稅收入,第12欄是免稅銷售額,第13欄是簡易計(jì)稅的銷售額,第14欄是應(yīng)納稅額,第15欄是減免稅額,第16欄是應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 應(yīng)用案例:假設(shè)一家小規(guī)模納稅人公司在一個季度內(nèi),銷售額為280萬元,其中普票銷售額為80萬元,無票收入為20萬元。那么在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將80萬元填寫在第10欄,將20萬元填寫在第11欄。然后根據(jù)稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額,并填寫在第14欄。如果有減免稅額,填寫在第15欄。最后計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,填寫在第16欄。
2023-07-19 17:06:34
這個沒有開票的收入,沒有超過30萬是可以享受免稅的。你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-04-19 22:58:28
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