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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-05 09:11

你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
其他應(yīng)付款-總部

果凍 追問

2022-07-05 09:25

老師  借:應(yīng)付職工薪酬 200    貸:銀行存款   200  其他應(yīng)付款 ?

冉老師 解答

2022-07-05 09:28

借:應(yīng)付職工薪酬
 貸:銀行存款
 其他應(yīng)付款200

果凍 追問

2022-07-05 09:37

老師, 我現(xiàn)在的賬是對(duì)起來的, 現(xiàn)在就多了一筆給總部代扣的 200元, 麻煩老師看看圖片, 這個(gè) 226 應(yīng)該怎么記呢

冉老師 解答

2022-07-05 09:42

老師看不到,你可以描述一下,這個(gè)科目是什么科目的,200

果凍 追問

2022-07-05 09:46

我現(xiàn)在的賬  借:應(yīng)付職工薪酬 148020.89   貸: 其他應(yīng)收-公積金 5916  貸其他應(yīng)收 -社保 7238.16  應(yīng)交個(gè)人所得稅  903.28  銀行存款 : 133963.45         賬是平的,  然后還有一筆銀行轉(zhuǎn)賬 是 200元 , 還沒記賬

冉老師 解答

2022-07-05 09:51

這個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬是公司自己出的,還是從員工工資扣下來的

果凍 追問

2022-07-05 09:54

子公司從員工工資扣下的, 然后從子公司轉(zhuǎn)賬給總部

冉老師 解答

2022-07-05 09:56

扣下的話,
借:應(yīng)付職工薪酬 148020.89 貸: 其他應(yīng)收-公積金 5916 貸其他應(yīng)收 -社保 7238.16 應(yīng)交個(gè)人所得稅 903.28 銀行存款 : 133963.45 


這個(gè)貸方應(yīng)該有個(gè)其他應(yīng)付款-總部200,不然怎么平的
還是說你們計(jì)提工資費(fèi)用沒有含這個(gè)200

果凍 追問

2022-07-05 09:56

計(jì)提工資沒含這個(gè) 200

冉老師 解答

2022-07-05 09:58

那就要補(bǔ)了
借管理費(fèi)用-工資
貸其他應(yīng)付款-總部


借其他應(yīng)付款-總部
貸銀行存款

果凍 追問

2022-07-05 10:25

好的, 謝謝老師

冉老師 解答

2022-07-05 10:26

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-總部
2022-07-05 09:11:25
每個(gè)月都有還是就一次
2019-06-25 14:37:22
你好 ; 正常是子公司自己的。 不用 總公司的; 除非總公司的人也是你的員工;
2021-10-14 12:49:48
可以啊 子公司的獨(dú)立的法人,可以給公司轉(zhuǎn)賬啊
2020-02-24 09:49:47
你好,個(gè)人部分做其他應(yīng)收款 然后發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2020-05-29 14:57:15
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