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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-26 15:14

老師,我不是買回來的損耗,是我102噸,賣出去對(duì)方只收到100噸,我們是直銷過去,沒有入庫(kù)

追問

2017-05-26 15:48

老師你的意思是讓我在月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,重量就按照實(shí)際購(gòu)入的重量,不按照賣出去的重量對(duì)嘛?

追問

2017-05-26 16:05

謝謝老師,感謝

宋生老師 解答

2017-05-26 14:09

您好!比如你買的時(shí)候是102噸,102萬,然后回來只有100噸了,那么你就每噸的成本增加0.02萬就可以了

宋生老師 解答

2017-05-26 15:17

您好!實(shí)際上也是一樣的啊。相當(dāng)于你自己還要負(fù)擔(dān)2噸給對(duì)方啊。

宋生老師 解答

2017-05-26 15:51

您好!是的。對(duì)的。

宋生老師 解答

2017-05-26 16:06

你好!不客氣

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您好!比如你買的時(shí)候是102噸,102萬,然后回來只有100噸了,那么你就每噸的成本增加0.02萬就可以了
2017-05-26 14:09:40
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸銀行存款。把之前應(yīng)交增值稅的子目各余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目里就好
2018-10-10 16:33:24
一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2019-06-26 10:38:06
借:銀行存款 正數(shù) 借:稅金及附加 負(fù)數(shù)
2019-01-08 22:44:26
您好,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-21 17:23:44
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