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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-26 11:27

借應(yīng)收賬款 2380貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2380 
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬2300

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-26 11:30

那稅沒計(jì)算呀?@方老師:

方老師 解答

2017-05-26 11:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅     
 
    主營(yíng)業(yè)務(wù)成本             
 
   貸應(yīng)付職工薪酬        
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-26 11:37

那稅率按差額的5%還是小規(guī)模全額的3%呢@方老師:

方老師 解答

2017-05-26 11:41

按差額的5% 那個(gè)互抵后剛好是你發(fā)票上的稅額。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-26 11:43

哦哦  知道了  @方老師:

方老師 解答

2017-05-26 11:44

好的,祝您生活愉快!

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借應(yīng)收賬款 2380貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2380 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬2300
2017-05-26 11:27:37
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 如果單位先交社保后發(fā)放工資 用其他應(yīng)收款 如果單位先發(fā)放工資后交社保 用其他應(yīng)付款
2019-11-24 21:00:56
上個(gè)月本來應(yīng)當(dāng)支付其他應(yīng)付款我給沖銷了,這個(gè)是什么意思?
2023-10-31 06:34:16
您好,這個(gè)貸方應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款。
2020-12-03 23:39:13
你好,這個(gè)專利注冊(cè)費(fèi)之前在付款時(shí)已通過其他應(yīng)付款核算,所以現(xiàn)在是貸其他應(yīng)付款;如果是取得的當(dāng)時(shí)付款 分錄 借,無形資產(chǎn) 貸,銀行存款
2020-05-31 14:25:12
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