
單位現(xiàn)在月底領(lǐng)導(dǎo)說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 對賬之前首先你需要對銷售賬款,以及采購賬款進行統(tǒng)計并且做出相應(yīng)的清單(比如在倉庫的入庫單和出庫單);接下來你需要核對庫存情況,把采購時存入倉庫的物料,與出庫時發(fā)出去的物料,以及現(xiàn)有倉庫庫存數(shù)量進行比對,檢查是否有異常情況;接著對銷售和采購的賬款做出對比,核對供應(yīng)商的賬款是否與到貨的數(shù)量和金額是否一致,是否有差異,以及有無售后退換貨的情況;最后是把所有的數(shù)據(jù)都綜合統(tǒng)計出來,比如出入庫的總金額,供應(yīng)商的收支情況等等。 拓展知識:庫存也不可用來進行對賬,因為庫存的實際情況會因為破損、丟失、質(zhì)量等原因造成偏差,因此最好是將銷售入庫與出庫的物資情況逐一核查,才能更加準(zhǔn)確的進行對賬。
單位現(xiàn)在月底領(lǐng)導(dǎo)說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 你好!你們是什么行業(yè)?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 老師。剛?cè)胍患覇挝?。領(lǐng)導(dǎo)給了總合同款166萬。 已經(jīng)對公轉(zhuǎn)過來,145萬。已開票161萬。讓我對一下數(shù)整理一下。領(lǐng)導(dǎo)這是讓干啥的 算一下他還欠多少嗎 還有多少票沒開嗎。 我算了應(yīng)再收21萬。再開票5萬 對嗎。謝謝老師指導(dǎo)。我不知道領(lǐng)導(dǎo)是讓我算啥的。請老師詳細說一下
答: “你先把數(shù)據(jù)整理好,比如說公司還欠多少,還有多少未開票,這樣你就能明白公司的財務(wù)狀況了。通過算一下,你可以看出還需要收取21萬,并再開票5萬,你可以給財務(wù)部門做出一個報表,以便于他們有一個清晰的財務(wù)概況?!?




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