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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-25 17:42

你好,不交稅是蠻大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 
個(gè)人建議做一定金額的納稅調(diào)整增加,然后彌補(bǔ)之前的虧損,補(bǔ)交一定的企業(yè)所得稅

西紅柿 追問

2017-05-25 22:10

@鄒老師:這個(gè)納稅調(diào)整可以只調(diào)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?就是比如說:可以彌補(bǔ)虧損8萬,做匯算清繳時(shí)把今年的彌補(bǔ)虧損數(shù)只彌補(bǔ)6萬,這樣就有一部分還可以轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)虧損,還要交一部分企業(yè)所得稅。 
, 
老師:營(yíng)業(yè)收入三百多萬,要交所得稅,交多少合適呢,有沒有范圍可以參考一下?交多吧,老板肯定不高興,老板巴不得不交,唉,如果交幾百的話,會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)也還是大呀?

鄒老師 解答

2017-05-25 22:14

你好,不可以的 
一般所得稅稅負(fù)率個(gè)人建議控制在0.5%-1%左右

西紅柿 追問

2017-05-26 07:18

@鄒老師:不可以,是指不能用彌補(bǔ)虧損來調(diào)嗎?那這樣以前年度彌補(bǔ)虧損的數(shù),只能彌補(bǔ)當(dāng)年小部分,大部分的以前年度可彌補(bǔ)虧損要留到下年,是嗎? 
 
老師:按您給的企業(yè)所得稅稅負(fù)率的范圍,那我們企業(yè)最低要交1.6萬元,  我們16年都沒怎么交企業(yè)所得,稅,現(xiàn)在一下子交太多稅局會(huì)不會(huì)說我們有問題呀? 
 
老師:之前16年季度不怎么交所得稅,是因?yàn)樗麄冇昧祟A(yù)提費(fèi)用調(diào)所得稅, 當(dāng),時(shí)預(yù)提費(fèi)用是沒有發(fā)票的,用工資來沖,那沒有沖完的,是不是要補(bǔ)繳所得稅呀?這樣的話,這個(gè)所得稅要交的費(fèi)用就大了,這樣如何是好呀?

鄒老師 解答

2017-05-26 08:27

是需要全部彌補(bǔ),而不能選擇彌補(bǔ)一部分 
如果想控制好稅負(fù)率,只能是這樣通過調(diào)整所得項(xiàng)目來達(dá)到納稅 的目的的

西紅柿 追問

2017-05-26 08:46

@鄒老師:全部彌補(bǔ)完的話,匯算清繳就不用交稅了,我們沒有彌補(bǔ)完都不用交稅了,這樣的話,是不是今年匯算清繳不用繳所得稅了?

鄒老師 解答

2017-05-26 08:47

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,不是,可以計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020-06-03 06:33:01
你好,不交稅是蠻大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)人建議做一定金額的納稅調(diào)整增加,然后彌補(bǔ)之前的虧損,補(bǔ)交一定的企業(yè)所得稅
2017-05-25 17:42:13
你好 不一定要一致?。ㄒ苍S有差錯(cuò)更正呢,有日后事項(xiàng)呢)
2020-05-05 09:25:24
你好,這個(gè)是多交稅款抵扣其他稅款,不通過營(yíng)業(yè)外收入科目核算的
2019-10-16 21:15:43
你好!現(xiàn)在沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報(bào)后,稅務(wù)審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!
2018-04-20 16:18:43
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