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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-25 17:00

你好,下個月認證之后 
借;應交稅費(進項稅額)    貸;應交稅費(待抵扣進項稅額 )

YL 追問

2017-05-25 17:21

@鄒老師:老師,月末,應交稅費增值稅都要轉(zhuǎn)到未交增值稅,那這個待抵扣和待認證認證是都是下月認證和抵扣后做相反分錄嗎

鄒老師 解答

2017-05-25 17:21

你好,不是都需要結轉(zhuǎn)的,有應納稅額才需要結轉(zhuǎn)  
下個月認證抵扣了就做 
借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額 ) 
這個分錄就是了

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你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
你當月的進項稅大于銷項稅嗎
2019-07-29 16:42:00
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-06-04 14:51:23
你好!可以的,全額作為進項稅抵扣。
2019-12-11 11:29:58
你好,下個月認證之后 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額 )
2017-05-25 17:00:25
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