
業(yè)務招待費的發(fā)票是那種機打發(fā)票,上邊就一個金額,沒有把金額跟稅額分開,那填納稅調整表的時候賬載金額、稅收金額、和調增金額分別怎么填?
答: 你好!你只要填賬載金額就行了。
業(yè)務招待費納稅調整 怎么調?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬,發(fā)生業(yè)務招待費15萬,收入的5‰=5萬,發(fā)生額的60%=9萬,所以按5萬扣除,10萬做納稅調增處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司是做工程的,去年沒有收入,發(fā)生了16749的業(yè)務招待費,應該怎么填納稅調整表
答: 那就是調增了,直接調增

