老師,我請(qǐng)教一下,甲公司銷售一批貨物,當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)繳納增值稅和附加稅,然后第二季度買方要求退回,然后要開發(fā)票沖紅,甲公司繳納的增值稅和附加稅怎么處理呢? 只能留賬上后期抵扣是吧?交的稅相當(dāng)于留抵嗎?
ellenwzz
于2022-06-29 15:32 發(fā)布 ??447次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-29 15:35
你好,你開的這個(gè)發(fā)票紅沖了以后,那就是負(fù)數(shù)的了,你當(dāng)時(shí)這個(gè)第二季度還有開別的發(fā)票嗎?你開了別的發(fā)票的話,可以把這個(gè)負(fù)數(shù)一塊兒加起來,然后算一個(gè),總的收入總額來填報(bào)就行。恩,如果說確實(shí)你的增值稅附加稅有多交的,你可以去稅務(wù)稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?;蛘呤悄懔糁院蟮窒残校乾F(xiàn)在一般稅務(wù)局都比較愿意讓你退。
相關(guān)問題討論

你好,你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34

方便把問題表述清楚一下嗎
2020-03-30 18:06:07

1.借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交增值稅 貸:銀行 2. 借:營業(yè)稅金及付加 貸:銀行
2016-08-19 17:46:31

計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄:
1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
2. 應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
3. 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄:
1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。
拓展知識(shí):增值稅和附加稅是一種地方稅,由國家、省、市三級(jí)政府共同制定,收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入,維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16

你好,計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提,繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計(jì)入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
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ellenwzz 追問
2022-06-29 15:36
李霞老師 解答
2022-06-29 15:37
李霞老師 解答
2022-06-29 15:37